如今做跨境电商的卖家是越来越多,我们国内也有很多注册亚马逊、eBay等电商平台的卖家,其中就有不少以美国市场为主的。
那么在开展美国业务之前,有哪些税是必须要缴纳的呢?这对于很多刚入行的新手来说,都是很迷糊的,接下来就给大家讲一下需要缴纳哪些税吧。
1销售税通常,每个州的销售税规则都规定了收款和汇款的义务。但是,现在大多数州都要求无论公司在哪个州,你都要向各州买家收取交易销售税。之前,美国最高法院批准南达科他州在征收销售税时使用“经济关系”。如果卖家在南达科他州的收入超过10万美元或者完成200次以上的交易,才需要缴纳销售税,免除了小额交易的销售税。2雇员预扣税如果你在一个州开展业务,但在另外一个州的办事处还有当地员工,请你务必了解每个州的预扣税要求。例如,如果你的公司在新泽西州,在纽约也有员工,那么新泽西州员工的薪水则无需扣除纽约的所得税。3失业税通常,你必须向员工工作的州支付州失业税。如果你在多个州开展业务且员工在多个地点工作,那么如何缴税?美国劳工部指南给卖家提供了帮助,这些准则旨在确保一位员工在多个州工作时,卖家只需交在一个州缴纳失业税。4州所得税如果你在一个以上的州经营业务,从理论上讲,你只需要针对各个州的盈利缴纳税款以避免重复交税。但是,各州费率各有不同,且计算方法基于每个州内的销售额、每个州的工资单以及州内财产而定,具体情况较为复杂。因此,美国税务管理局列出了企业所得税的州分配原则,卖家需遵照执行。你必须在企业所在州提交纳税申报表。即使你的企业是不受州税影响的纳税中间实体,情况也是如此。如果你是纳税实体的所有者,则必须在多个州提交个人所得税申报表。这不仅增加了纳税申报的复杂性,还增加了雇佣注册会计师或其他报税协助人的报税成本。有些州允许业主提交综合报表。例如,独资经营者必须在有业务联系的每个州提交纳税申报表。